本报讯 (通讯员 姚小兰) 近日,大武口区检察院开展财务管理内部审计工作。
该院聘请第三方审计机构配合开展审计工作,此次审计主要针对2020年1月至2022年12月单位财务管理、内部控制、“三重一大”、落实中央八项规定、“三公经费”、检察业务经费支出、政府采购和固定资产管理等情况,通过查阅各类财务凭证、账本、报表、管理制度等资料,及时发现不规范问题和薄弱环节并整改规范,堵塞制度执行和管理中的漏洞。针对内部审计查找出的问题,将持续督促相关部门制定整改清单、整改时限,并适时开展内部审计工作整改“回头看”,确保问题整改条条有着落。

